Instellingen benodigd voor werken met verkoopcontracten
Mogelijkheden
- Met verkoopcontracten kunt u eenvoudig periodiek terugkerende facturen vastleggen.
- De verkoopcontracten worden doorgezet naar verkooporders en kunnen vervolgens worden gefactureerd.
- Om verkoopcontracten te kunnen gebruiken, dient de module Verkooporders ingericht te zijn.
- Invoeren nieuwe contracten:
- Eerst voert u boven in het scherm de gegevens van het contract in. Er zijn een aantal verplichte velden, die voor
elk contractkop gevuld dienen te zijn. Een groot deel van
de velden in de orderkop worden automatisch gevuld met gegevens
van de debiteur en de ordersoort uit de tabel Basis contracten. U kunt
deze gegevens tijdens het invoeren van de contractkop
wijzigen.
- Vervolgens voert u de contractregels in.
- U kunt nu meteen meerdere contracten verlengen en doorboeken naar verkooporders.
- Vanuit de verkooporders kan een factuur worden afgedrukt.
- Snelle verkoopcontract invoer
U kunt op ieder moment [Ctrl+N] toetsen om een nieuwe verkoopcontract
te beginnen. Het contractnummer zal dan automatisch opgehoogd worden.
Het contract zal worden opgeslagen worden en kan later afgehandeld
worden.
- Huidige verkoopcontract wijzigen
Klik op [Wijzig contract] of toets [Ctrl+O] om de contractkop
aan te passen. Als er voor het contract al contractregels zijn ingevoerd,
dan kunt u de velden Contractnummer, Debiteur, Ordersoort, Termijn, Betalingsconditie
en Betalingsplichtige niet meer wijzigen, omdat deze velden
mede bepalend zijn voor het facturatie proces.
- Eerder ingevoerde contracten wijzigen of verwijderen
In het programma Verkoopcontracten kunt u een eerder ingevoerd verkoopcontract selecteren
met de knop [Zoek contract [F10]]. Als het contract op het scherm staat
kunt u deze laten vervallen met de knop [Verwijderen] of de
gewenste gegevens aanvullen of aanpassen.
- Afhandeling verkoopcontracten in bewerking
- Klik in de verkoopcontractkop op [Zoek contract] of toets [F10].
- Het dialoogvenster "Zoek contract" wordt geopend
- Selecteer in het dialoogvenster het contract die u verder wilt bewerken.
U kunt daarbij gericht zoeken op contractnummer en debiteur
of u kunt zoeken in alle contracten door op [Zoek] te klikken.
- Gebruik [Kolom tonen] om meer velden van de contractkop, zoals verzendadres, postcode en woonplaats in het overzicht van contracten te tonen. Ook op deze kolommen kunt u zoeken naar het gewenste contract.
- Dubbelklik op de geselecteerde contract om het verkoopcontract te
openen.
- Contractregels kunnen direct toegevoegd worden.
- Klik op [Wijzig contract] om de contractkop te
kunnen wijzigen.
- Lay-out instellingen
In het pakket kunt u de layout van uw factuur zelf bepalen. Klik hier voor
een overzicht van de mogelijkheden. Contracten worden via een verkooporder gefactureerd.
N.B.: Een factuur layout kan voor een bepaalde ordersoort worden opgeslagen. Hiermee kunt u voor de ordersoort(en) die u gebruikt in verkoopcontracten een andere factuur layout gebruiken.
- Het facturen van Verkoopcontracten
Door de contracten door te boeken (Doorboeken [Ctrl+F] ) worden er verkooporders gegenereerd. Het doorboeken kent een optie 'Proefafdruk' waarmee u kunt controleren of de juiste contracten en contractregels worden doorgeboekt. De doorboeking gebeurt door het rapport aft drukken met de optie 'Proefafdruk' uitgevinkt.
- Nadat er een of meerdere contracten zijn vastgelegd, kunt u contracten doorboeken naar verkooporders en vervolgens factureren. Het doorboeken dient u periodiek uit te voeren.
- Alle contracten waarbij termijnen doorgeboekt kunnen worden tot en met de opgegeven periode , worden geselecteerd doorgeboekt.
- Een contract wordt eenmaal voor de betreffende periode doorgeboekt. Bij een zelfde selectie vindt er geen herhaling van dezelfde termijn plaats.
- Na het doorboeken van de verkoopcontracten worden er verkooporders gegenereerd. U kunt desgewenst een order nog aanpassen in het programma Verkooporders invoeren.
- Meerdere verkooporders kunt u factureren via het rapport Verkoop - Rapporten - Factureren. Door bij de selectie (bijvoorbeeld) een specifieke ordersoort in te geven, kunt u alleen de contracten factureren.
Contractkop invoeren
- Werkt u met voorraad in iMUIS op de server en in het pakket?
In het pakket kunt u een verkooporder invoeren, maar de
voorraadtechnische
stappen in het proces, zoals het gebruik van de Pickprocesmanager,
moeten binnen iMUIS worden uitgevoerd.
Antwoord 'Ja' indien
u binnen uw administratie gebruik maakt van voorraad in combinatie
met iMUIS.
Antwoord 'Nee' als u binnen uw administratie geen gebruik maakt
van voorraad.
NB Indien er reeds voorraadgerelateerde boekingen
zijn gemaakt binnen deze administratie, dan kan de module Voorraad
niet meer worden uitgeschakeld. Het pakket zal dit controleren
wanneer u de instellingen opslaat.
- Maakt u gebruik van een G-rekening?
Indien u actief bent in de bouwsector dan werkt u waarschijnlijk
met de G-rekening. Bij het invoeren van een verkooporder
kunt u de G-rekening informatie invoeren.
Antwoord 'Ja'
om in het programma Verkooporder de G-rekening velden te kunnen
gebruiken.
Wat is een G-rekening?
Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening waar slechts
een beperkt aantal partijen (de Belastingdienst en de UWV) mee
kunnen worden betaald. Een G-rekening wordt gebruikt om de afdracht
van loonbelasting en premies sociale verzekeringen te garanderen.
Eigen G-rekening instellen
In de tabel
Basis Algemeen kunt u de instellingen van de G-rekening
van uw bedrijf invoeren, wijzigen of
raadplegen.
- [Verwerken (Ctrl+F)]
Met de optie Verwerken kunnen alle contracten worden doorgeboekt naar verkooporders. Vervolgens kunt u de verkooporders factureren. Het dialoogvenster Contracten verwerken wordt getoond.
- [Contract wijzigen (Ctrl+W)]
Deze knop wordt alleen getoond als er
contractregels worden ingevoerd
Als er na het invoeren van contractregels iets gewijzigd moet
worden in het contract, dan dient u via deze knop de contractkop
weer voor invoer toegankelijk te maken.
Alles openen Alles sluiten
Velden Contractkop
Debiteur
Dit veld kan niet meer gewijzigd worden
als er contractregels zijn ingevoerd
Vul hier het debiteurnummer van uw afnemer/uw klant in.
Dit nummer is verplicht en kan achteraf niet meer worden
aangepast.
Contract
Dit veld kan niet meer gewijzigd worden als er contactregels
zijn ingevoerd
In dit veld wordt automatisch een naam voor het contract voorgesteld met de zoeksleutel van de debiteur, een eventueel volgnummer en de datum van invoer. Geef hier een korte unieke omschrijving van het contract in. Deze omschrijving wordt niet afgedrukt op een factuur.
- Laatst gebruikte ordernummer
Menu - Verkoop - Tabellen - Basis Verkoop
Het ordernummer wordt voorgesteld vanuit de tabel Basis
verkoop. Daar wordt het laatst gebruikte ordernummer bijgehouden. In de tabel Basis verkoop kunt u het laatst gebruikte ordernummer wijzigen, bijvoorbeeld als een nieuw boekjaar is begonnen.
- Orders opvragen
Druk op
[F10] of klik op [Zoek order] bovenin het scherm om een eerder ingevoerde order te tonen.
- Ander ordernummer invoeren
Een afwijkend ordernummer kan handmatig worden ingevoerd.
- Ordernummers en factuurnummers
Het opgegeven
ordernummer heeft geen relatie tot het uiteindelijke
factuurnummer. Het factuurnummer wordt bepaald door de instellingen
in het verkoopdagboek.
Omschrijving
Hier kunt u een omschrijving per contract ingeven.
Ordersoort
Dit veld kan niet meer gewijzigd worden als er contractregels zijn ingevoerd.
Hier kunt u voor iedere in te voeren contract een keuze maken uit een
ordersoort. In een ordersoort zijn de vaste gegevens
van orders vastgelegd. Deze vaste gegevens worden
tijdens de het doorboeken in de uiteindelijke verkooporder gebruikt. Indien er in een ordersoort bepaalde velden niet ingevuld
zijn, dan worden deze overgenomen uit de debiteur. De gegevens
in een ordersoort gaan dus voor de gegevens van een debiteur.
Nieuwe ordersoorten kunt u aanmaken in de tabel Ordersoort.
BTW Inclusief facturen
In de ordersoort wordt aangegeven of de order exclusief of inclusief BTW gefactureerd moet worden.
Inclusief BTW facturen zijn alleen mogelijk als de optie "Maakt u gebruik van inclusief prijzen / levering aan particulieren?" in de Basisinrichting van de administratie op "Ja" staat.
Betalingsplichtige
Kies hier de debiteur waar de factuur op moet worden geboekt. Meestal is dat dezelfde debiteur waar het contract voor geldt. Echter, u kunt afgesproken hebbe dat de betaling wordt verzorgd door een andere partij.
Incassomachtiging
Deze optie is alleen beschikbaar indien in combinatie met de module Incasso.
Kies hier de incasso machtiging die u heeft afgesproken met de betalingsplichtige.
Termijn
Deze optie kan niet meer worden gewijzigd als er contractregels zijn ingevoerd.
Bij de termijn kiest u voor Maand, kwartaal of Jaar. Deze keuze bepaalt direct hoe vaak het contract een periodiek doorboeking genereert in een jaar.
Begindatum
Deze optie kan niet meer worden gewijzigd als er contractregels zijn ingevoerd.
Bij de begindatum kiest u de ingangsdatum van het contract. De contractregels kunnen vanaf deze datum worden gegenereerd.
Let op: Als de begindatum voor de de eerste dag van de huidige maand valt wordt een waarschuwing gegeven.
Het blijft mogelijk om een eerdere begindatum in te geven, maar denk er daarbij om dat bij een invoerfout teveel facturen in het verleden kunnen worden aangemaakt.
Einddatum
Bij de einddatum geeft u een einddatum in van het contract. Na deze datum worden er geen boekingen gegenereerd en doorgeboekt.
Verzendadres
Kies hier het verzendadres van de debiteur. Toets [F4]
om een keuzevenster met de beschikbare verzendadressen
te tonen. Dit adres is nodig wanneer de goederen op een ander adres
afgeleverd worden dan het adres van de debiteur zelf. U
kunt desgewenst de NAW-gegevens van het verzendadres wijzigen
voor deze order. Deze wijzigingen gelden alleen voor deze
order en worden niet doorgevoerd in de administratie. Indien het verzendadres permanent gewijzigd moet worden,
dient u de wijzigingen in de tabel Debiteur - Aanvullende adressen door te voeren.
U krijgt een melding bij het opslaan van de orderkop:
Adres en woonplaats zijn niet ingevuld.
Indien u een debiteur selecteert waarvoor geen adres
is ingevuld, bijvoorbeeld bij verkoop aan de balie, dan
constateert het pakket dat er geen adres is ingevuld.
Dit is slechts een waarschuwing. De orderkop wordt wel opgeslagen.
Contactpersoon
Kies hier de contactpersoon van de debiteur. Toets [F4]
om een keuzevenster met de beschikbare contactpersonen
te tonen.
Let op: het adres van een contactpersoon
gaat voor het verzendadres. Bij het invoeren van een contactpersoon
waarbij geen NAW-gegevens zijn vastgelegd worden automatisch
de NAW-gegevens van de debiteur gebruikt.
Het adres van de contactpersoon wordt gebruikt als de
goederen op een ander adres afgeleverd worden dan op het adres
van de debiteur zelf. U kunt desgewenst de NAW-gegevens
van de contactpersoon wijzigen voor deze order. Deze wijzigingen
gelden alleen voor deze order en worden niet doorgevoerd
in de administratie.
Indien de gegeven van de contactpersoon permanent gewijzigd
moet worden, dient u de wijzigingen in de tabel Debiteur
- Contactpersonen door te voeren.
NAW-gegevens Debiteur, verzendadres, contactpersoon
of betalingsplichtige
Zodra u een debiteurnummer heeft ingevuld in de orderkop
worden hier de NAW-gegevens van de debiteur, het verzendadres
en, als de debiteur niet zelf betaalt, de betalingsplichtige
getoond. Als er voor een debiteur meerdere verzendadressen
zijn vastgelegd, dan toont het pakket een keuzevenster
met de beschikbare verzendadressen.
Uitleg NAW-velden
Deze velden worden op de factuur afgedrukt als het verzendadres
van de order. Zij worden gevuld vanuit de hierboven geselecteerde
contactpersoon, verzendadres of debiteur.
Naam:
U kunt de naam aanpassen. De aanpassing wordt niet opgeslagen
in de desbetreffende debiteur. Als er geen verzendadres
of contactpersoon is gekozen, komt hier de naam van de debiteur
te staan (na het opslaan van de orderkop).
Ter Attentie van:
U kunt de 'Ter attentie van' aanpassen. De aanpassing
wordt niet opgeslagen in de desbetreffende debiteur. Als
er geen verzendadres is gekozen komt hier de ter attentie
van de debiteur te staan (na het opslaan van de orderkop).
Adres:
U kunt het adres aanpassen. De aanpassing wordt niet opgeslagen
in de desbetreffende debiteur. Als er geen verzendadres
is gekozen komt hier het adres van de debiteur te staan
(na het opslaan van de orderkop).
Postcode:
U kunt de postcode aanpassen. De aanpassing wordt
niet opgeslagen in de desbetreffende debiteur. Als er geen
verzendadres is gekozen komt hier de postcode van de debiteur
te staan (na het opslaan van de orderkop).
Woonplaats:
U kunt de woonplaats aanpassen. De aanpassing wordt niet
opgeslagen in de desbetreffende debiteur. Als er geen verzendadres
is gekozen komt hier de woonplaats van de debiteur te staan
(na het opslaan van de orderkop).
Land:
U kunt het land aanpassen. De aanpassing wordt
niet opgeslagen in de desbetreffende debiteur. Als er geen
verzendadres is gekozen komt hier het land van de debiteur
te staan (na het opslaan van de orderkop).
Telefoon:
U kunt het telefoonnummer aanpassen. De aanpassing
wordt niet opgeslagen in de desbetreffende debiteur. Als
er geen verzendadres is gekozen komt hier het telefoonnummer
van de debiteur te staan (na het opslaan van de orderkop).
Contractregel invoeren
- Meer of minder kolommen in de contractregel
Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden
Klik op de knop [Kolom tonen] om het dialoogvenster Kolom tonen op te roepen. In het dialoogvenster
"Kolom tonen" kunt u zelf bepalen welke kolommen van de contractregel getoond worden.
- Totaalregel
Onder de contractregels
wordt een totaalregel getoond. He veld Bedrag in de totaalregel toont het totaal bedrag van de contractregels in dit contract.
- Contractregel boekingen tonen
Klik op de knop [Contractregel boekingen] om het dialoogvenster
Contractregel boekingen te tonen. Daarin worden de nog door te boeken contractboekingen getoond. Er is een optie om reeds doorgeboekte contractboekingen te raadplegen. met de zoekfunctie kan een specifieke contractboeking opgezocht worden. Met de optie [Verwijderen] kunnen gegenereerde, maar nog niet doorgeboekte contractboekingen verwijderd worden. Kies eerst een datum om aan te geven vanaf wanneer de contractboekingen verwijderd dienen te worden. Met de knop [Historie/audittrail] kan de historie van wijzigingen van de contractboeking geraadpleegd worden.
Alles openen Alles sluiten
Velden contractregel
Aantal
Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden
Vul hier het aantal te berekenen artikelen in.
Afdrukken op de factuur
Het aantal kan op de verzendbon, factuur, orderbevestiging en proformafactuur
afgedrukt worden. In de factuur/orderbevestiging instellingen kunt u onder meer
bepalen op welke positie in de regel het aantal afgedrukt
wordt.
Decimalen voor aantallen
In de stamtabel Artikel kunt u per artikel aangeven of het aantal van dit artikel alleen
in hele getallen of met 1 of 2 decimalen achter de komma
mag worden ingevoerd.
Creditnota's invoeren
Als u daartoe gebruikersrechten heeft kunt u ook negatieve aantallen,
t.b.v. creditnota's in te voeren, in dit veld invoeren.
Artikel
Vul het artikelnummer in van het artikel dat u gaat verkopen,
of toets [F4] voor een overzicht van artikelen.
Als een artikel niet ingevoerd kan worden
Een artikel kan algemeen of specifiek voor de module
Verkoop geblokkeerd worden. In beide gevallen zal het artikel niet getoond
worden in het keuzevenster.
Bedrag
Dit veld is ter indicatie. U kunt de
waarde in dit veld niet wijzigen.
Het bedrag wordt bepaald door de formule aantal x
prijs - korting. Wijzig aantal, prijs of korting
indien u het bedrag van de contractregel wilt wijzigen.
N.B. Bij een contractregel staat hier het bedrag wat periodiek wordt doorberekend. Bij een termijn van een bijvoorbeeld een 'Maand' wordt het bedrag niet door twaalf gedeeld.
Begindatum
Dit veld is ter indicatie. U kunt de
waarde in dit veld niet wijzigen.
In deze kolom wordt de ingangsdatum van de contractregel getoond.
N.B.: Er wordt op basis van deze datum géén bedrag berekend voor een deel van een termijn en de eerste dag van een volgende termijn.
Contract beëindigd tekst
Kies hier een reden voor het beëindigen van het contract. De reden kunt u vastleggen in de tabel Klant sinds/stop reden.
Einddatum
Dit veld wordt overgenomen uit de contractkop. U kunt een datum opgeven wanneer alleen deze contractregel stopt en andere contractregels door blijven lopen. Na deze datum volgen er geen orderregels meer uit deze contractregel bij het doorboeken.
Gegenereerd t/m datum
Dit veld wordt door het systeem gevuld.
Hier staat de datum waar tot en met de contractregels zijn doorgeboekt. Periodieke boekingen voor deze datum worden niet doorgezet bij het doorboeken van contracten.
Korting
Als u over de prijs maal het aantal een korting wilt
geven dan kunt u het percentage korting hier
invullen.
Kostendrager
Dit veld is niet zichtbaar als er in
de orderkop een kostendrager is ingevuld
Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden
De kostendrager van de orderregel kan alleen aangepast worden
als er geen kostendrager is ingevuld in de orderkop.
Als er wel een kostendrager is ingevuld in de orderkop dan
wordt de kostendrager in de regel automatisch overgenomen
vanuit de orderkop. Als u de kostendrager in de orderkop
wijzigt, dan wordt in alle onderliggende orderregels de
kostendrager vervangen.
Kostenplaats
Dit veld is niet zichtbaar als er in
de orderkop een kostenplaats is ingevuld
Voor (toegang tot) deze optie kunnen gebruikersrechten ingesteld worden
De kostenplaats van de orderregel kan alleen aangepast worden
als er geen kostenplaats is ingevuld in de orderkop.
Als er wel een kostenplaats is ingevuld in de orderkop dan
wordt de kostenplaats in de regel automatisch overgenomen
vanuit de orderkop. Als u de kostenplaats in de orderkop
wijzigt, dan wordt in alle onderliggende orderregels de
kostenplaats vervangen.
Magazijn
Dit veld wordt getoond als er meer dan een magazijn in de administratie aanwezig is
Vul het magazijn in van waaruit het artikel gepakt moet worden als het artikel via een verkooporder verkocht wordt.
Nummer
Elk contractregel heeft een uniek nummer. U kunt in de tabel Basis contracten het laatst gebruikte nummer aanpassen. Dit nummer wordt in het rapport contracten doorboeken afgedrukt.
Omschrijving
De omschrijving wordt bij het doorboeken van de contractregel automatisch als omschrijving in de orderregel overgenomen. U kunt hier een afwijkende omschrijving voor de contractregel opgeven.
Een termijnvermelding wordt automatisch geplaatst in de externe opmerking van de uiteindelijke orderregel.
N.B.: De originele omschrijving van het artikel wordt ter informatie altijd in de voet van het scherm weergegeven.
Prijs
De prijs wordt voorgesteld vanuit het artikel. De prijs geldt per ingestelde termijn.
Termijn
De termijn is ter informatie en wordt overgenomen uit de contractkop. U kunt de termijn niet aanpassen.
Contractregel velden in voet van het scherm
- Omschrijving
Hier wordt ter informatie de originele omschrijving van het artikel weergegeven. Het is de omschrijving, zoals deze in de tabel Artikel is ingevoerd. Dit veld kan hier niet gewijzigd worden.
NB Het veld Omschrijving van de contractregel
kan wel gewijzigd worden.
- Opmerking artikel
Hier wordt ter informatie de originele omschrijving van het de externe opmerking bij het artikel weergegeven. U kunt de externe opmerking hier niet aanpassen. De externe opmerkingen zijn bedoeld voor de klant,
en kunnen op de factuur worden afgedrukt.
- Opmerking
Hier kunt een opmerking bij de contractregel ingeven. De opmerking komt in plaats van de externe opmerking van het artikel. De opmerking kan worden afgedrukt op de uiteindelijke factuur. Indien u hier niets ingeeft, wordt in de verkooporderregel naast de termijnvermelding de externe opmerking uit het artikel weergegeven.
N.B. De termijn vermelding wordt altijd in de externe opmerking bij de uiteindelijke verkooporderregel
getoond. De termijn vermelding vermeldt de ingangsdatum t/m de einddatum op basis van de termijn (Maand, Kwartaal of Jaar).
Foutmeldingen
Er wordt een aantal "0" opgegeven voor artikel [artikelnummer].
-
OORZAAK
Deze melding wordt getoond als u een orderregel opslaat
waarin het aantal 0 (nul) is.
-
OPLOSSING
Foutieve invoer corrigeren
Als u vergeten bent om iets in te vullen, of in plaats van 10
vulde u per ongeluk 0 in, dan vult u het gewenste aantal in
en slaat u de regel nogmaals op.
Voor extra opmerkingen
op de order kunnen tekstregelartikelen worden gebruikt
Menu - Tabellen Verkoop - Artikel - veld "Is tekstregel"
Om een regel met begeleidende tekst op de factuur te plaatsen,
kunt u één of meer "tekst" artikelen aanmaken. In de tabel Artikel
staat de optie "Is
tekstregel", die u aan kunt vinken als u een nieuw artikel
aanmaakt. Dergelijke artikelen kunt u op iedere factuur invoeren,
zodat de tekst, die in de "omschrijving" en "externe opmerking"
van het artikel geplaatst is, op de factuur wordt afgedrukt.
Vaak wordt bij een artikel dat een uitgebreide beschrijving
behoeft een "eigen" tekstartikel aangemaakt.
|